Камеральная налоговая проверка. Последние тенденции / TeachMePlease

Требуется подтверждение e-mail адреса!

Требуется подтверждение e-mail адреса! Письмо с инструкцией выслано на адрес электронной почты, указанный при регистрации

Cookies

Отключены cookie-файлы!

Для корректной работы сайта необходимо разрешить использование cookie-файлов.

Cookies

Для оптимизации дизайна и быстродействия наших веб-сайтов используются cookie-файлы. Продолжая посещение веб-сайта, вы соглашаетесь на использование cookie-файлов.

Ок
Категории
Категории
Очно

Камеральная налоговая проверка. Последние тенденции

Москва 

Размер группы
Индивидуально
Возраст
Любой
Уровень подготовки
Средний
Язык
Русский
Контакты организации
specialist.ru
Варианты покупки
33 600 ₽
Купить на TeachMePlease
  • Описание курса
  • Чему вы научитесь?
  • Программа
  • Требования к участникам
Описание курса

Камеральная налоговая проверка – это проверка соблюдения законодательства о налогах и сборах на основе налоговой декларации и документов, которые налогоплательщик самостоятельно сдал в налоговую инспекцию, а также документов, которые имеются у налогового органа.

В 2016 году резко ужесточилось административное законодательстве за нарушения порядка ведения бухгалтерского учёта. Был усилен контроль не только за организациями и ИП, но и их контрагентами, операции с которыми отражены в налоговой декларации проверяемой организации. Кроме того, в решениях арбитражных судов наметились негативные для предпринимателей тенденции, а у МВД появилось больше формальных оснований для прихода сотрудников УЭБ и ПК (бывший УБЭП).

Масштабные изменения, затронувшие первую часть Налогового кодекса РФ и ряд федеральных законов, требуют своевременной реакции внутри компании на ужесточение правил проведения выездных и камеральных налоговых проверок. Во избежание штрафов и других неприятных последствий для организации сотрудники, ответственные за сдачу налоговой отчетности, должны отчетливо представлять себе порядок прохождения налоговых проверок и способы взаимодействия с органами налогового контроля. Приглашаем вас повысить свои компетенции на нашем практикуме!

Аудитория курса: владельцы бизнеса, главные бухгалтеры, генеральные директора, финансовые директора, руководители финансово‑экономических и административных подразделений.

Курс читается с учетом последних изменений в налоговом законодательстве, затрагивая теоретические вопросы, правоприменительные практики и реальные ситуации, возникающие в ходе камеральных налоговых проверок.

На нашем курсе вы получите шпаргалку, готовое руководство к действию! В простой доступной форме найдутся готовые ответы на все вопросы вашей налоговой инспекции. Эта шпаргалка поможет вам в работе. Она актуальна на весь 2017 год.

На занятиях будут рассмотрены:

  • порядок и сроки проведения камеральной проверки;

  • случаи, когда направляется требование о представлении пояснений или внесении изменений в декларацию;

  • порядок представления пояснений;

  • порядок внесения изменений в декларацию;

  • последние тенденции в сфере проведения камеральных и встречных налоговых проверок;

  • новые виды налогового контроля;

  • дополнительные мероприятия налогового контроля.

Третий модуль курса полностью посвящен разбору ситуаций из практики. Слушатели потренируются отвечать на запросы налоговой по темам:

  • декларации старых периодов;

  • требование о даче пояснений по факту расхождений выручки ФОР, ДНДС, ДНП;

  • требование о даче пояснений по факту полученного организацией убытка.

Кроме того, вы сможете получить практический совет или консультацию у эксперта по своим проблемам. Заранее присылайте свои вопросы, а мы поможем вам подготовить конкретные ответы, а также опробованные практикой «рыбы» ответов для налоговой на все случаи жизни.

Пройдите камеральную налоговую проверку без финансовых потерь! Записывайтесь на курс!

Аудиторная нагрузка в классе с преподавателем – 8 академических часов + 4 ак.часа – самостоятельная работа, лабораторные работы.

Итого: 16 академических часов. 

По окончании обучения на курсе проводится итоговая аттестацияв виде теста на последнем занятии или на основании оценок практических работ, выполняемых во время обучения на курсе.

Чему вы научитесь?
работать с камеральным налоговым контролем во всех его формах.
порядок проведения камеральной проверки;
как сократить объем работы с налоговой инспекцией вдвое;
как прекратить бесконечные вызовы вашего директора на беседы к налоговому инспектору;
что говорить на комиссиях по убыткам;
что отвечать на запросы о расхождениях выручки по НДС, налогу на прибыль и бухгалтерского баланса;
что делать, когда приходят запросы по декларациям старых периодов;
как не бояться допросов и осмотров помещений.
Программа
Модуль 1. Камеральная налоговая проверка: сущность, функции и цели – 3 ак.часа
  • Модуль
  • Онлайн/Очно
Начало проверки. Проверка контрольных соотношений. Ст. 88 Запросы с требованием о предоставлении пояснений, документов. Ст. 93 и 93.1 Уточненная налоговая декларация. Ст. 81 Ответственность по ст.129.1 (штраф за непредоставление пояснений) Проверка по пунктам 8 и 8.1 статьи 88 (декларации по НДС) Повторные запросы документов налоговыми органами. Пункт 5 ст. 93 Сроки проведения камеральной налоговой проверки. Ст. 88 Дополнительные мероприятия налогового контроля. Ст. 101 Осмотры помещений при камеральной проверке по пунктам 8 и 8.1 статьи 88 Окончание камеральной налоговой проверки. Акт. Решение. Ст. 100, 101, 88 Новое в обжаловании решений налоговых органов. Глава 19
Модуль 2. Встречные налоговые проверки – 2 ак.часа
  • Модуль
  • Онлайн/Очно
Истребование дополнительных документов у налогоплательщика или лиц, которые располагают сведениями о нем. Ст. 93, 93.1. Запросы налоговых органов по сделкам. Особенности. Ст. 93.1. Допрос свидетелей при проверке контрагента. Ст. 90. Новый вид налогового контроля. 129-ФЗ. Ужесточение административной ответственности за нарушения порядка ведения бухгалтерского учета. 77-ФЗ. Практическое применение налоговыми органами методов трансфертного ценообразования при проведении камеральной налоговой проверки. Главы 14.1-14.5 НК РФ. Взаимозависимые лица и контролируемые сделки. Глава 14.1 и 14.4. Методы, используемые при контроле за рыночными ценами. Глава 14.3 Подмена понятий трансфертного ценообразования необоснованной налоговой выгодой (судебная практика, разъяснения ФНС и Минфина). Стратегия защиты.
Модуль 3. Практикум. Разбор ситуационных задач – 3 ак.часа
  • Модуль
  • Онлайн/Очно
Запросы по темам: декларации старых периодов; требование о даче пояснений по факту расхождений выручки ФОР, ДНДС, ДНП; требование о даче пояснений по факту полученного организацией убытка.
Требования к участникам
Работа в должности главного бухгалтера или прохождение курса Налогообложение 2017. Ведение налогового учета, проблемы и решения.

Дипломы, сертификаты

Организация

Адрес проведения
  • Воронцовская улица, 35Б корпус 2
    Москва